1、独立办理税务外经证、开票等税务相关工作,能独立办理企业税务上面的交纳、复核工作。
2、解答各项税务等相关问题。
3、产品销售收入明细账与总账的进行核对
4、登记产品销售成本明细账
5、建立公司应收账款明细账
6、登记应收账款明细账
7、应收账款明细账与总账的进行核对
8、编制销售收入转本年利润的记账凭证
9、每月对成品库进行抽查,分析库存动态
10、每月与货款回收会计核对产品发出对账
11、每月填写与货款回收会计对账记录
12、根据账龄,定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析
13、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿
14、公司产成品库存定额执行情况的考核
15、协助各经营单位建立目标成本管理制度
16、编制银行付款结算记账凭证
17、将审核合格的费用、贷款、交税等单据,进行账务处理
18、登记原材料、包装物备查账簿
19、与生产部门核对原材料、包装物领料数量
20、按月与总账核对原材料、包装物明细账
21、审核材料出库*均单价
22、对审核出现的问题及时调整
23、督促采购人员对所购材料及时结算
24、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查,考核账实相符情况
25、每月为审计部门提供材料采购单价
26、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致
27、按月编制公司主要经济指标月报表
28、按月编制公司汇总主要经济指标月报表
29、编制公司资产负债表
30、负责境外付汇税务备案及代扣缴工作,及其他特殊事项税务工作;
31、全面协调内部单位的交易及开票工作,以及合理安排各成员单位档期的税负情况
32、积极与税局沟通,解决相关问题,以及审核提交给税局和相关部门的涉税数据及信息。
33、月末税金结转等相关结账工作。
34、负责编制国税、地税需要的各种报表。
35、按时申报各类税款,建立健全并妥善保存本部门工作过程中形成的税务类需要留存归档的`文件、凭证、单据、报表档案。
36、根据集团的要求,合理安排税款的支付计划。
37、熟悉并能正确执行税务会计相关法律法规和财务会计制度,组织、参与公司税务筹划,涉税账务核算处理。
38、具有较强的数据整理、分析能力和较强的语言、书面表达能力,有一定的沟通、协调能力和解决问题的能力,与税务局关系良好。
39、及时登记资产台账,按期盘点保证账实相符;
40、具有较强的沟通、协调能力;
41、每月按时抄报税,按时填制申报表办理国税申报业务。
42、负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取,并严格按照税务发票的管理规定,专人保管好库存未使用的空白发票。
43、开具、邮寄销售发票,验旧及领购发票;
44、每月进行国地税申报,准备并递交税局要求的相关报告及报表;
45、报批财产损失的准备工作;
46、良好的电脑操作技能;
47、负责年度财务计划及月度分解执行;
48、按时完成月度报税工作,依法合规纳税,协助财务经理完成年报工作;
49、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析,提出合理化建议;
50、整理银行单据、票据等制做费用单、支付单等。
——会计岗位职责 50句菁华
1、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
2、负责管理并登记材料明细帐,并定期与仓库进行核对。
3、负责水厂、加压站的购电工作。
4、负责核对、整理水费票据,并登记水费凭证。
5、负责做好工资、福利的造册工作。
6、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号,按照《会计档案管理办法》妥善保管,并按照规定程序办理销毁报批手续。
7、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
8、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况,及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
9、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
10、参与拟定财务计划,审核,分析、监督预算和财务计划的执行情况。
11、对公司日常开销账目整理,建立相关档案存档并完善财务制度;
12、办理处理国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口相关财务操作,核销单申领、结汇等事宜;
13、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责,考核控制财务部员工的工作质量。
14、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
15、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况,并提出整改意见报请董事会;协助控制预算的执行情况,对存货采购进行审核。
16、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证,保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法;按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
17、对接完成每年一度的税审工作;
18、有代理记账行业工作经验者优先;
19、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。
20、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表;
21、负责日常的税收筹划方案设计,计算税费及纳税申报;
22、完成领导安排的其他工作。
23、必要时对相关部门或相关人员进行培训,提高大家对税收税法的认识;
24、负责公司税收核算、日常税务申报等工作;
25、负责公司发票相关事宜,报过领购、认证、相关证明的开具;
26、熟悉有关方针政策和规定,带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
27、负责审核食堂收支原始凭证,及时做好食堂收支决算。
28、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系,做到相互支持,积极配合。
29、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。
30、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
31、固定资产管理方面,定期盘点,做到帐、卡、物相符。
32、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
33、完成税务报表申报。
34、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度,并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员,认真执行学校预算,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
35、按照国家会计制度和主管部门的规定,设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时,要做到手续完备,内容真实,数字准确,书写整齐,登账及时,日清月结,账目清楚,按期报账。
36、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项,做到账账相符,账册相符,账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票,如因签发空头支票而受到银行罚款时,其罚款应全部由会计员负担。
37、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作。
38、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
39、协助完成日常人事行政事务工作。
40、按财务制度规定正确核算利润分配;
41、按期缴纳各种税款;
42、严格遵循财务制度及原则,检查监督出纳、收款的日常工作,检查出纳帐簿,监督盘点出纳库存现金;
43、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作;
44、完成上级领导交办的其他工作
45、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
46、严格按照各项财务制度和开支标准,仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
47、每月编制银行对账单,并与银行对账。
48、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
49、编制应收应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对。
50、负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
——公司会计岗位职责 50句菁华
1、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
2、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。
3、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
6、即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。
7、按时编报内外部财务报表,包括财务报表、销售报表、成本分析、内部往来统计等。
8、按月整理、装订财务资料及账簿,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
9、按税法规定正确进行税款计算、申报、缴纳、存档工作。
10、按照国家财税法规和财务会计制度,认真编制并严格执行财务预算计划、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。
11、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定,及时查明原因,立即向总公司或项目部领导报告。
12、编制资金、成本费用、管理费用预算,控制成本预算。制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。
13、及时处理公司领导交办的其他事项。
14、负责发票开具与管理;
15、完成上级交代的临时任务。
16、协助制定、完善公司相关财务制度和工作程序,经批准后组织实施与监督执行;
17、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。
18、协调、监督材料员、收料员、保管员的工作。
19、负责项目部施工人员的工资报表及工资发放的管理。
20、完成领导交办的其它工作。
21、熟悉国家财政法律、法规,熟悉国家会计准则,独立负责公司全盘财务处理;
22、定期编制财务报表、预算表等,为公司运营决策提供依据;
23、监督、控制对内外报送的财务资料和统计资料;
24、领导安排的其他工作。
25、负责增值税发票的进项抵扣审核;
26、负责每月日常各项税种的申报;
27、完成上级安排的其他相关工作;
28、能独立处理全盘账务程序;
29、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;发票开具及管理;
30、监控出纳银行存款管理,按月核对银行存款日记账,对未达帐项认真核对清理,编制银行存款余额调节表;
31、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
32、制订公司内部财务、会计制度并监督执行;
33、月末会同出纳盘点现金,审核《现金盘点表》及《银行存款余额调节表》;
34、负责审核原始凭证的合理、合法性,负责费用类等凭证及全套报表的编制;
35、负责做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作;
36、定期盘点库存现金,编制银行存款余额调节表,跟踪未达账项,以保证公司资金使用的安全性;
37、独立负责设置和登记总账和各明细账,并编制各类财务报表;
38、会同其他部门定期进行财务清查,及时清理往来账;
39、编制和保管会计凭证及报表;
40、负责对物业公司核算信息化建设统筹规划和落地。
41、根据企业相关制度,汇总审核各部门财务预算并编制公司年度预算,做好成本管控工作;按照月、季、年度预算,深入了解业务,根据业务的执行情况,提供合理化建议;
42、负责统筹物业公司会计核算,汇总项目经营状况、财务收支及各项数据,并进行分析,编制财务分析与预测报告;持续跟进业务数据,形成定期业务报告,包括不限于收入成本分析,并形成PPT汇报;
43、执行并优化健全公司财务管理及内控制度,现场收费管控;
44、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。
45、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的处方金额进行逐日登记。
46、完成科室交办的其它工作任务。
47、监督和反映药品在购进、领用、调拨、销售过程中的增减变化,为合理使用资金,促进药品管理,提供可靠依据。
48、负责药库药品的出入库工作,做到每一个药品的数量准确、价格无误。
49、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计,确保资金业务数据及时入账。
50、负责行政事业单位账务数据多点检查和核对。
——税务会计的岗位职责 40句菁华
1、负责日常记账凭证的录入。
2、负责会计档案的整理、装订。
3、网上认证增值税进项税;
4、申报季度所得税及年度所得税汇算清缴;
5、负责税务档案的整理和归档工作;
6、维护亿道数码子公司的涉税关系;
7、金蝶k3、ERP账务处理工作;
8、按月及时办理国、地税纳税申报并缴纳各项税种,编制相关会计凭证,按年完成年度审计及汇算清缴工作;
9、负责办理地税、国税年度年检工作;
10、会进出口退税处理,外销增值税退税,负责减免税退税申报。
11、工商变更,税务函调事宜。
12、熟悉国家退税政策,能独立完成免税退申报。
13、对公司税收进行整体筹划与管理,税负情况分析。
14、懂香港账优先。
15、责任心强,细心谨慎,具有较好的沟通能力和合作精神,能承受一定的工作压力;
16、熟练操作Office办公钦件、财务软件、ERP系统、第三方支付工具;
17、根据国家会计法规规定,准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账。
18、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
19、管理规范涉税事项,发现问题及时反馈,规避公司涉税风险,填制税务及统计报表;
20、负责认证、领购、填开;
21、进项跟催及销项反馈、销售、税率达成,成本分配比例合理;
22、完成上级领导交办的其他事项;
23、工作内容:代理记帐、报税;
24、负责增值税发票的领购、开具、认证及保管工作;
25、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
26、督促、协助各公司税务申报,组织、参与、协调涉税部门的外部联系工作。
27、负责集团及下属公司税务处理流程、税务制度及方法的培训。
28、上级交办的其他事宜。
29、优秀的沟通、组织协调能力、风险意识,能够承受压力、面对挑战,工作严谨认真,恪守务实,直接诚信,具备高度的责任心与职业道德水准。
30、各项票证的整理与装订
31、上级交办的其他工作
32、年龄23—30岁,本科以上学历,,财务类专业
33、负责“ 应缴税费、应付职工薪酬”会计科目的凭证编制及帐务处理。
34、每月按时完成进项税票的认证,并在2日内完成核对;
35、分类核算固定资产,计提固定资产折旧;
36、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件,3年以上财务工作经验;
37、具有较强的沟通、协调能力;
38、购买、保管并开具发票,定期整理已开发票台账(更新销售易开票记录),跟进应收账款回款;
39、工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;
40、注册会计师通过1~2门或税务师通过2~3门;
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。
2、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作。
3、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
4、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
5、做好员工报账的辅导工作。
6、熟练使用财务核算软件和办公软件。
7、领导安排的其他事项。
8、领导安排其他临时性工作。
9、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查;
10、审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
11、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账。
12、具体负责对外投资项目财务方案分析。
13、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析,按要求及时上报;
14、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准,对违反制度的业务事项有权拒付,并向领导汇报。
15、坚持对预算的执行情况,进行基本的数量分析,检查资金的使用效果,挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
16、建立、健全会计档案,按照*门规定保管办法,保管好会计档案,以备查核。
17、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
18、负责各项纳税申报及税收核算工作,确保按时、准确的完成申报工作,协助研究和筹划公司涉税工作;
19、完成上级交办的其他日常事务工作。
20、按照公司财务制度和核算管理有关规定,进行核算工作,核实各类凭证的真实性;
21、编制与录入记账凭证,编制、报送会计报表;
22、负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用及时准确入账;
23、负责各类资产核实,定期盘点存货、固定资产、核对往来、催收欠款等,保证帐实相符;
24、上级领导安排的其他相关工作。
25、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;
26、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
27、检查和优化财务程序的高效性,对外协调银行、税务、等相关事宜;
28、做事积极,能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案;
29、实操能力强,能够独立与税务等相关部门进行沟通,并进行税务申报等工作;
30、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
31、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
32、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
33、负责企业的全套账务处理及报表编制,包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐,编制月度及年度财务报表等;
34、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
35、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;
36、全面负责总部核算工作,包括但不限于:总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;
37、收集原料、包材的采购价格信息,bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息,协助上级完成成本分析和统计;
38、负责做好原材料增值税进项税的核算,确保每月账实相符;
39、完成部长授权处理的其它有关事宜。
40、负责日常凭证审核,指导会计正确核算,编制会计报表;
41、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
42、负责与工商、税务、旅游局等有关部门保持良好的关系。
43、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。
44、上级交待的其他的工作。
45、主要负责公司账务核算及各类报表的编制,申报报关退税协调处理工作。
46、公司日常财务核算,审核记账凭证进行会计处理,做到账务真实、内容完整、账务相符,负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
47、进行会计入账及核算,月度结账及月度对账;
48、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
49、处理税务相关事项;
50、规范公司财务制度;
51、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理,财务报表及会计科目明细表;
52、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
53、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
54、按财务制度规定正确核算利润分配。
55、定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动。
56、参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率。
57、编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位。
58、按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表。
59、完成上级领导交代的其他工作。
60、总体负责区域分公司财务核算管理工作,配合总部财务部制定合理的核算办法,逐步建立统一的核算制度及标准,指引财务核算整体走向合规化、标准化;
——成本会计的岗位职责 50句菁华
1、负责搜集、整理项目的费用资料,建立完善的费用档案系统和数据库。
2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
3、操作和审核金蝶系统仓储管理和存货核算模块。
4、上级交代的其它临时性事项。
5、协助部门经理提供各申报项目财务经费预算、经济指标的相关数据;根据公司要求,配合提供各类财务数据及其他任务。
6、每月编制财务分析报表,如BSReview、收入成本表等;
7、在财务主管的领导下,按照国家财经法规、企业财会制度、成本管理、核算管理及有关规定,拟订公司各项成本核算实施细则,报上级批准后执行。
8、公司实行全面成本核算管理和内部银行等制度,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属部门推广培训。
9、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,出现问题及时上报。
10、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。
11、负责涉税报表的填制和申报,以及普通发票的领购、保管和发放。
12、负责公司员工工资和奖金核算、管理、计算、编制。
13、当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。
14、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。
15、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。
16、完成财务部部长临时交办的其他任务。
17、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理;
18、遵守财经纪律,严格执行各项财务制度,严格审批手续,崐做好帐务处理和报帐工作。
19、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素,核算当月产成品生产成本。
20、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的明细账,经常核对数量,正确计算内部调拨。
21、查验每日仓库申领单,并按成本项目汇集计算各部门领货成本,编制转账凭证。
22、配合酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。
23、配合客务部核对每天客房迷你吧销售报告表。
24、按外协加工合同约定的报损比率领取的报损物料,视为计划内领料,记入生产计划领料。
25、负责所在生产部实际成本与预算成本之间的差异分析并出具分析报告;
26、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。
27、负责所在生产部成本管理规范化、标准化、统一化、程序化等基本要求的有效达成;
28、负责所在生产部标准定额制订依据中历史数据的提供和筛选;
29、进行成本预测,参与经营决策。编制成本计划,为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。
30、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价,确保酒店利益,
31、计算产品成本并编制产成品凭证;
32、进行产品成本分析,寻找产品成本节约空间;
33、监督工厂资产的安全与完整;
34、出具工厂本批本月成本核算表;
35、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析;
36、同材料员计划员做好材料的控制使用;
37、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作;
38、每月初跟部分供应商核对上月销售数据,让供应商开具发票并支付货款,编制该部分应付凭证;
39、每月编制财务报表分析;
40、公司交办的其他工作。
41、合理、及时地核算产品的料工费成本,保证成本的准确性;
42、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原材料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;
43、负责所在生产部成本信息的收集、归总并撰写相应的报告;
44、工程竣工后要及时做好施工工程成本报表和成本分析资料;
45、工作细致,责任感强,良好的沟通协调能力、团队精神;
46、负责企业月度、季度、年度成本计划工作。
47、根据成本目标,拟订预算、核算、成本管理等实施细则,报批后组织执行并跟进;
48、按期编制每日成本报告,、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。
49、负责公司增值税和普通的管理
50、熟悉科技项目经费(公司研发费用的归集上级拨付的经费)账目管理
——质量岗位职责 50句菁华
1、坚决服从制造部经理的指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导汇报。
2、配合人事部抓好全员质量教育工作。定期组织质量检查员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训,强化质量管理,提高公司全员质量意识和质量管理水*,加强对计量、质量人员培训考核力度,建立和完善计量、质量员执证上岗制度。
3、组织实施质量安全措施,分项工程施工前督促作业队内部对操作工人进行详细的安全技术交底。
4、依据供应商整改措施、现场审核和横向评比情况,出具供应商质量状况报告。
5、负责确认供应链中的间接供应商的关键生产工序和控制。
6、密切联系临床,经常深人医院,调查研究,收集信息,协助医院解决临床输血中的疑难问题,积极开展临床辅助诊断项目,扩大对临床的服务范围。
7、征求用户对本单位产品的意见,参加产品质量事故的分析工作,并协助开展产品不良反应的调查工作,及时向血站领导和质量管理领导小组汇报。
8、定期组织协调对本单位生产的关键部位和薄弱环节检查,发现重大安全和质量事故、隐患应及时报告。
9、利用医院质量管理网络开展质量控制活动。不断完善院级质量控制方案。
10、对重点患者实施监控,督促科室或诊疗组加强诊疗护理措施,及时检查治疗效果。
11、加强对病历、输血、麻醉、急诊、手术、介术、其他有创操作、重症监护、会诊等过程质量的管理。对新技术、新方法、新药的开展与应用实施监控。
12、发票开具管理工作(包括对账、开票、提供核销信息等)
13、负责公司付款凭证的录入,确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规
14、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证,每月核对增值税账务与认证金额
15、认真贯彻执行《药品管理法》以及有关法律法规和行政规章,负责药品经营全过程的质量监督、检查、指导,在企业内对药品质量具有裁决权。
16、负责起草企业质量管理制度,并对制度执行指导监督和检查,并有记录。
17、负责对质量查询、质量投诉、质量事故进行调查、处理及报告。
18、参与材料、设备的采购,负责核查进场材料、设备的质量保证资料,监督进场材料的抽样复验;
19、根据业务部门的需要,对选定的产品,协调合作工厂进行样车装配、测试、确定状态和BOM;
20、负责产品风险管理,组织实施产品年度风险管理;
21、上级指派的其他工作任务。
22、协助质量经理完成对客户投诉的分析
23、量产后中小新改款及B点新开发零部件的OTS开发交样、质量改进、PPAP批准;
24、量产后生产现场(四大工艺车间)零部件质量问题调查及改善确认;
25、量产*厂检验零部件(入厂PPM)及过程检验零部件(过程PPM)调查及改善确认进行入库索赔;
26、熟悉各种现代分析仪器及药物分析方法,使用相应的分析技术完成原料和成品的鉴定、分析和控制,对原料和成品分析方法的开发和验证,对研发过程中的中间体、原料和成品进行分析和质量控制。
27、有BOM表工作经验,了解BOM表中财务的工作重点;
28、参与完成中试和大生产的研究,向质量部进行技术交接。
29、熟悉大型设备管理流程,精通相关工程机械维修保养,有大型动力设备管理经验;
30、负责对质量问题原因进行分析及处理,并及时向领导报告。
31、熟悉现场施工工艺和相关验收规范、规程、标准,具有把控现场关键点的能力;
32、对供应商入库零部件的质量负责,对供应商进行培育及五大手册的运用,对供应商的质量信息进行统计分析;
33、建立供应商零部件的问题履历及问题零部件实物库;
34、负责建立药品质量档案和收集质量标准。负责药品质量的查询和记录处理工作。
35、技术人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
36、编制产品/零件检验规范和产品审核指导书;
37、负责编写或组织编写并审核本部门的作业文件。
38、定期提出具有建设性、合理性的改善建议并与推动业务部门完成改进方案。
39、能够对复杂问题做出判断,并进行分析指导,提出建议性的意见;
40、客诉处理及跟进,组织相关人员检讨改善及效果确认。
41、掌握国家施工规范、质量标准、工艺流程和公司的规章制度、质量标准、安全规范,并负责贯彻执行。按照建筑工程的检验评定标准对施工全过程实施质量检验评定工作;认真贯彻、执行国家颁布的安全规范、规程、标准和劳动保护法规以及各项安全规章制度。全面落实“安全第一,预防为主”及质量是企业生存的方针,认真抓好劳动保护、文明施工、消防、保卫及施工质量的督查工作。
42、组织全公司质量方针、质量目标的实施;
43、质量安全员在工作时间内,不准脱岗、离岗,请假时,需通知职能科室,并按公司规章制度办理,质量安全员必须忠于职守,认真工作,发现问题立即解决,对无力解决的应及时向职能科室和项目经理反映。 本岗位职责自公布之日起实施。
44、计算机操作熟练,具有利用计算机进行文字处理、数据分析能力;具有较强的文字和语言表达能力。
45、有高度的工作责任心,严谨认真的工作态度,工作细心稳重,善于观察分析问题;
46、严格执行公司规章制度,认真履行其工作职责。
47、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核,及时处理和解决各种质量纠纷。
48、在安装负责人的指导下,负责其所水电安装技术、质量、安全、进度、文明施工的全面管理工作。
49、对下属人员工作安排、工作培训、工作监督、工作评定
50、做好与生产、采购、仓储、发货等部门的横向联系与沟通工作;
——门卫岗位职责 50句菁华
1、管理好公司的保安设施、用具,禁止无关人员使用。
2、严格执行医院制定的传达门卫制度,按时上岗、坚守岗位、按章办事、礼貌待人。
3、积极参加文化、业务学习,不断提高政治和业务素质;
4、兼顾大堂保安,一旦接到报警要尽快赶到现场处理情况。
5、严格履行自己的职责,及时发现事故苗头、消防隐患,确保酒店和他人安全。
6、维持门口人员、车辆的进出秩序和本区域的公共秩序,注重礼仪礼貌。
7、负责公司大门口和门卫警卫室的清洁卫生。
8、学校门卫人员要加强校内巡视,特别是夜间巡逻,要注意各类门窗、电器、水电煤开关的关闭。要及时做好巡视记录及整改工作,要确保夜间学校红外报警系统的正常动作。
9、遵守公司各项规章制度,服从公司领导的安排;
10、当班期间必须坚守岗位,杜绝空岗、离岗等现象;
11、早8点交接班,交接班时核对值班物资,并传达好上一班学校的工作要求。
12、当班期间应全神贯注履行职责,不得睡岗、脱岗。
13、严格执行《门卫管理制度》,搞好门卫管理。车辆出入必须检查,教职工、学生、施工人员及车辆出入携带物品必须凭有关部门出门证方可放行。
14、做好入场车辆的消毒登记工作,经常清洗大门人口处的消毒池,定时更换药液。保持门卫内外及鸡场大门口的清洁卫生,并至少每天消毒一次。
15、严格遵守上下班制度及门卫交接班制度,工作时间不得擅自离岗、窜岗、聊天、干私活。
16、及时向学校领导反映门卫安全等情况,消除学校安全隐患。
17、负责院大门的安全保卫工作,坚守岗位,做好外来人员、外出院民的登记工作,每月交办公室审查。
18、负责人员出入公司的登记管理;
19、密切监视防盗报警系统,若有情况及时排除,并上报领导。
20、值勤过程中发现有人走动,要立即盘问,发现可疑情景及时排除,必要时联系上级领导。
21、负责职责区内装修施工人员管理。装修材料不准随意堆放,在规定时限内不准施工,防止影响其他住户休息;余坭、装修垃圾要及时清走,不准放入垃圾桶内。
22、负责顶替需要短时离开岗位的保安员。
23、服从领导安排,完成领导交办任务。
24、对违反学校纪律的学生有权进行批评教育,必要时对事件进行记录,或直接向班主任直至政教处反映。
25、门卫室门口、学校大门口和室内的环境应经常打扫坚持清洁。
26、负责维护管辖区域内治安秩序,预防和查处安全事故;做好安全保卫工作。
27、密切保持与保安人员的通讯联络,检查各值班岗位人员的值勤情况。
28、协调本部门和其他部门的工作,提高工作效率。
29、掌握保安人员的思想动态,定期召开员工会议,做好员工的沟通工作。
30、定期对保安人员进行职业安全、思想道德和各类业务技能的培训工作。
31、外来人员不得未经许可或陪同直接进入车间、仓库等重地。
32、本厂各型车辆(汽车、厂部摩托车、员工自配车辆)出厂须凭放行条放行。
33、保障公司财产及员工的安全,维护厂区和宿舍的正常秩序。
34、来宾时引导来宾换上干净的拖鞋进入车间(注:外来宾客必须先经厂长助理级以上人员批准方可进入车间),不准外厂人员随便进入车间和洗手间,严禁私自放外人入厂或不按正常程序登记。
35、严禁带食品进入车间。
36、监督员工进入一车间必须经风淋室淋风。
37、做好外来人员、车辆与货物的进出记录。
38、保安员要文明、严纪、服从、为己任,带头遵守厂规公正廉明。
39、上班巡逻时严禁吸烟、吃零食、嘻戏、睡觉。
40、编排岗位责任制,保安员要有警觉、自律地执行岗位中的任务。谁负责的范围发生事故(失窃、赌博等)被队长或公司负责人发现,此负责人将处以50.00—300.00人民币以内的罚款。
41、要坚守工作岗位,做到不离岗、不睡觉、不喝酒、不做私活、不与人闲谈。
42、学生出入频繁时,必须在公寓楼入口处巡察。
43、及时反映公寓的情况及学生的要求,反映情况不及时或贻误解决问题时间者,给予严肃处理。
44、忠于职守,严格把守门卫,确保公司的安全。
45、管理好公用电话、并定期上交有关费用。
46、保安员值班时,衣着要清洁、整齐、统一,不得随意穿着,不
47、密切配合其他部门的工作,发现工程问题和清洁问题要及时向管理中心报告或通知技工、清洁工。
48、门卫人员早晨与学生一起到校,晚上学生全走后退校。学生在校期间一分钟不允许空档,有特殊事情需要临时离开要告知保卫干部到位坚守。
49、严格控制大门、对材料、物品、工具,携带出门的必须要有出门证,值班员要认真查验出门证审批领导签字的真伪,出门内容、名称、数量是否相符合,大型机具需核对进场记录,发现问题时应使用对讲机汇报领班,出门证应当妥善保存以便查验。
50、实行登记制度。对来人员一律要求出示有关证件,登记后方可进入校园,其他闲杂人员一律不准进入校园。